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    토스증권은 해외주식을 거래한 투자자들의 편의를 위해 양도소득세 대행신고 서비스를 무료로 제공합니다. 이 서비스는 해외주식 거래에서 발생한 양도소득세 신고를 간소화하여 고객이 간편하게 세금을 신고할 수 있도록 지원합니다. 또한, 다른 증권사에서의 거래 내역도 포함하여 합산 신고가 가능합니다.

     

    양도소득세는 250만 원 이상의 양도차익이 발생한 경우 신고 대상이 됩니다. 아래에서는 서비스의 신청 대상, 신청 기간, 방법, 절차, 유의사항을 상세히 안내합니다.

     

    토스증권 양도소득세 대행신고 기간 및 방법
    토스증권 양도소득세 대행신고 기간 및 방법

     

    1. 서비스 신청 대상

     

    토스증권 대행신고 서비스를 이용할 수 있는 대상은 다음과 같습니다:

    • 토스증권을 통해 해외주식을 매도하여 양도소득 금액이 250만 원을 초과한 개인 투자자
    • 타 증권사에서의 거래 내역이 포함된 경우에도 합산 신고 가능(추가 서류 제출 필요)

     

    합산 신고 가능 증권사:

    • 키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 등

     

     

    2. 서비스 신청 기간

     

      • 신청 기간: 4월 중순부터 5월 초까지
      • 신고 및 세금 납부 마감: 5월 말까지

    주의: 신청 기한을 놓치면 대행신고 서비스를 이용할 수 없으며, 고객이 직접 신고를 진행해야 합니다.

     

     

    해외주식 양도세 신고 시기와 절차 안내

    해외 주식 투자자는 매도에 따른 양도차익에 대해 양도소득세를 신고해야 합니다. 해외 주식 양도소득세는 신고 시기를 놓치면 불이익(가산세)이 발생할 수 있으므로, 신고 및 납부 기한과 절차

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    3. 신청 방법

     

    1) 토스증권 앱을 통한 신청

     

    1. 앱 실행: 토스증권 앱에 로그인합니다.
    2. 배너 선택: 해외주식 양도소득세 신고하기 배너를 선택합니다.
    3. 신청 진행:
      • 안내에 따라 양도소득 금액을 확인합니다.
      • 타 증권사 거래 내역이 있는 경우, 해당 자료를 업로드하여 신청을 완료합니다.

     

    ▼▼ 토스증권 양도소득세 신고대행 페이지로 이동합니다. ▼▼  

     

    Note: 토스증권 거래 내역은 자동으로 처리되므로 별도의 자료 업로드가 필요하지 않습니다.

     

    2) 타 증권사 자료 제출 방법

     

    • 타 증권사에서 발생한 거래 내역을 합산 신고하려면, 해당 자료를 PDF 형식으로 준비해 업로드해야 합니다.

     

    자료 제출 방법:

    1. 타 증권사에서 거래 내역서 다운로드: 거래 증권사 홈페이지나 앱에서 양도소득세 계산내역서를 PDF로 발급받습니다.
    2. 토스증권 앱 업로드:
      • 앱에서 자료 제출 화면으로 이동합니다.
      • 파일을 업로드하여 제출을 완료합니다.

     

     

    4. 대행신고 서비스 진행 절차

     

    1) 양도소득 금액 확인 및 대행신청

     

    • 토스증권 앱에서 양도소득 금액을 확인한 후, 대행신청을 완료합니다.
    • 타 증권사 거래 내역이 있는 경우, 자료를 추가로 제출해야 합니다.

     

    2) 세무법인 신고 진행

     

    • 토스증권은 제휴된 세무법인을 통해 고객의 양도소득세 신고를 대행합니다.
    • 신고 절차는 세무법인이 진행하며, 고객은 중간 과정에 별도로 관여하지 않아도 됩니다.

     

    3) 고지서 발송 및 세금 납부

     

      • 신고 완료 후, 세금 고지서가 고객의 이메일로 발송됩니다.
      • 고객은 고지서를 기준으로 5월 말까지 세금을 직접 납부해야 합니다.

    주의: 기한 내에 납부하지 않을 경우 지연 납부 가산세가 부과될 수 있습니다.

     

     

    해외주식 양도세 신고 시 자주 하는 실수

    해외 주식 양도소득세 신고는 복잡한 계산과 다양한 자료 준비를 요구하기 때문에, 투자자들이 실수하기 쉽습니다. 이런 실수는 가산세 부과, 과소납부, 세무조사와 같은 불이익으로 이어질 수

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    5. 유의사항

     

    1) 타사 거래 자료 업로드 필수

     

    • 타 증권사에서 발생한 거래 내역을 합산 신고하려면 자료를 정확히 준비하여 제출해야 합니다.
    • 자료가 미비하거나 오류가 있는 경우, 신고가 지연되거나 불이익이 발생할 수 있습니다.

     

    2) 정확한 이메일 주소 입력

     

    • 세금 고지서는 신청 시 입력한 이메일로 발송됩니다.
    • 이메일 주소를 잘못 입력하면 고지서를 받지 못할 수 있으니 반드시 확인하세요.

     

    3) 신청 기간 준수

     

    • 대행신고 서비스는 정해진 신청 기간 내에만 이용 가능하며, 신청하지 못한 경우 고객이 직접 신고를 진행해야 합니다.

     

    4) 서비스 이용 불가 대상

     

    다음 조건에 해당하는 경우, 대행신고 서비스를 이용할 수 없습니다:

    • 양도소득 금액이 250만 원 이하인 경우
    • 과세 대상 국내주식 거래가 포함된 경우
    • 해외주식을 상속받거나 증여받은 경우

     

     

    결론

     

    토스증권의 양도소득세 대행신고 서비스는 해외주식 거래로 인해 발생한 세금을 간편하게 신고할 수 있도록 도와주는 유용한 서비스입니다.

    정해진 신청 기간 내에 토스증권 앱을 통해 간단히 신청하고, 필요한 자료를 정확히 제출하여 신고를 완료하세요. 타 증권사 거래 내역도 합산 신고할 수 있으므로, 관련 서류를 미리 준비하는 것이 좋습니다.

     

    토스증권의 간소화된 대행 시스템을 활용해 복잡한 신고 절차를 손쉽게 해결하고, 세금 납부를 정해진 기한 내에 완료하시기 바랍니다.

     

    토스증권 양도소득세 대행신청 FAQ

     

    Q1. 토스증권 양도소득세 대행신청 대상은 누구인가요?

    A1. 토스증권을 통해 해외주식을 매도하여 양도소득 금액이 250만 원을 초과한 개인 투자자가 대상입니다. 타 증권사 거래 내역이 있는 경우, 관련 자료를 추가 제출하면 합산 신고가 가능합니다.

    Q2. 대행신청 기간은 언제인가요?

    A2. 대행신청은 매년 4월 중순부터 5월 초까지 진행되며, 세금 납부 기한은 5월 말까지입니다.

    Q3. 대행신청은 어떻게 하나요?

    A3. 토스증권 앱을 통해 신청할 수 있습니다. 앱에서 `해외주식 양도소득세 신고하기` 배너를 선택하고, 안내에 따라 신청을 진행하면 됩니다. 타 증권사 거래 내역은 PDF 파일로 업로드해야 합니다.

    Q4. 타 증권사 거래 내역은 어떻게 제출하나요?

    A4. 거래 증권사에서 발급받은 양도소득세 계산내역서를 PDF로 준비해, 토스증권 앱의 자료 제출 화면에서 업로드하면 됩니다.

    Q5. 세금 고지서는 언제 발송되나요?

    A5. 신고 완료 후 5월 초에 세금 고지서가 이메일로 발송됩니다. 납부 기한은 5월 31일까지이며, 기한 내에 납부하지 않으면 지연 납부 가산세가 부과됩니다.